Detail faktúry 2024523
Číslo | 2024523 |
---|---|
Číslo interné | 191/2024 |
Predmet | 191 - Prevádzka web stránky |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | Dobraobecs.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 3.10.2024 |
Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
Dátum úhrady | 7.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 3.10.2024 |
Poznámka | Za obdobie október, november a december 2024. |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
16.4.2025
76 - Tonery do tlačiarne
Detail faktúry
Číslo | 20250078 |
---|---|
Číslo interné | 76/2025 |
Predmet | 76 - Tonery do tlačiarne |
Cena | 116,00 € |
Dodávateľ | RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542/19, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 50242997 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 16.4.2025 |
Dátum doručenia | 16.4.2025 |
Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
Dátum úhrady | 16.4.2025 |
Spôsob úhrady | Hotovosť |
Dátum zverejnenia | 16.4.2025 |
14.4.2025
75 - Modernizácia vykurovania
Detail faktúry
Číslo | FVZ250034 |
---|---|
Číslo interné | 75/2025 |
Predmet | 75 - Modernizácia vykurovania |
Cena | 0,00 € |
Dodávateľ | Inštalatherm s.r.o., Duklianska 34, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 45707421 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 14.4.2025 |
Dátum doručenia | 14.4.2025 |
Dátum splatnosti | 28.4.2025 |
Dátum úhrady | 14.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 14.4.2025 |
Poznámka | Vyúčtovacia faktúra k 70/2025. |
11.4.2025
74 - Vývoz odpadu, marec
Detail faktúry
Číslo | 100384225 |
---|---|
Číslo interné | 74/2025 |
Predmet | 74 - Vývoz odpadu, marec |
Cena | 260,51 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rastislavova 98, Košice |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 9.4.2025 |
Dátum doručenia | 11.4.2025 |
Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
Dátum úhrady | 14.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 11.4.2025 |
Poznámka | Komunálny odpad |
11.4.2025
73 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 25017 |
---|---|
Číslo interné | 73/2025 |
Predmet | 73 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 287,87 € |
Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 45962928 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 19.3.2025 |
Dátum doručenia | 11.4.2025 |
Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
Dátum úhrady | 14.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 11.4.2025 |
10.4.2025
72 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 1311746550 |
---|---|
Číslo interné | 72/2025 |
Predmet | 72 - Telekomunikačné služby |
Cena | 41,21 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Prbinova 40, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 7.4.2025 |
Dátum doručenia | 10.4.2025 |
Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
Dátum úhrady | 11.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 10.4.2025 |
9.4.2025
71 - Za elektrinu, marec
Detail faktúry
Číslo | 7292875998 |
---|---|
Číslo interné | 71/2025 |
Predmet | 71 - Za elektrinu, marec |
Cena | 94,95 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 4.4.2025 |
Dátum doručenia | 9.4.2025 |
Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
Dátum úhrady | 10.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 9.4.2025 |
Poznámka | VO |
7.4.2025
70 - Modernizácia vykurovania v KD
Detail faktúry
Číslo | FVZ250030 |
---|---|
Číslo interné | 70/2025 |
Predmet | 70 - Modernizácia vykurovania v KD |
Cena | 10000 € |
Dodávateľ | Inštalatherm s.r.o., Duklianska 34, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 45707421 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 4.4.2025 |
Dátum doručenia | 7.4.2025 |
Dátum splatnosti | 11.4.2025 |
Dátum úhrady | 7.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 7.4.2025 |
Poznámka | Zálohová faktúra |
7.4.2025
69 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20251089 |
---|---|
Číslo interné | 69/2025 |
Predmet | 69 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 21,22 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 7.4.2025 |
Dátum doručenia | 7.4.2025 |
Dátum splatnosti | 21.4.2025 |
Dátum úhrady | 8.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 7.4.2025 |
7.4.2025
68 - Všeobecné služby, GDPR
Detail faktúry
Číslo | FV250012 |
---|---|
Číslo interné | 68/2025 |
Predmet | 68 - Všeobecné služby, GDPR |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce |
Dodávateľ IČO | 51985624 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 3.4.2025 |
Dátum doručenia | 7.4.2025 |
Dátum splatnosti | 17.4.2025 |
Dátum úhrady | 8.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 7.4.2025 |
Poznámka | Za výkon funkcie ,,zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane údajov GDPR. |
4.4.2025
67 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8367239083 |
---|---|
Číslo interné | 67/2025 |
Predmet | 67 - Telekomunikačné služby |
Cena | 1,54 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
Dátum doručenia | 4.4.2025 |
Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
Dátum úhrady | 8.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 4.4.2025 |
4.4.2025
66 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F251209 |
---|---|
Číslo interné | 66/2025 |
Predmet | 66 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 41,07 € |
Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99 |
Dodávateľ IČO | 34826998 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
Dátum doručenia | 4.4.2025 |
Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
Dátum úhrady | 8.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 4.4.2025 |
3.4.2025
65 - Administratívne poplatky
Detail faktúry
Číslo | F02F000424 |
---|---|
Číslo interné | 65/2025 |
Predmet | 65 - Administratívne poplatky |
Cena | 5,67 € |
Dodávateľ | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava |
Dodávateľ IČO | 42156424 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 20.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.4.2025 |
Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
Dátum úhrady | 8.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 3.4.2025 |
3.4.2025
64 - PC Program a aplikácia
Detail faktúry
Číslo | F02F000423 |
---|---|
Číslo interné | 64/2025 |
Predmet | 64 - PC Program a aplikácia |
Cena | 29,52 € |
Dodávateľ | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava |
Dodávateľ IČO | 42156424 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 20.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.4.2025 |
Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
Dátum úhrady | 8.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 3.4.2025 |
Poznámka | MONET + ProID + Q Client |
3.4.2025
63 - Za internet, apríl
Detail faktúry
Číslo | 2025013095 |
---|---|
Číslo interné | 63/2025 |
Predmet | 63 - Za internet, apríl |
Cena | 22,56 € |
Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
Dodávateľ IČO | 47146192 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
Dátum doručenia | 3.4.2025 |
Dátum splatnosti | 8.4.2025 |
Dátum úhrady | 3.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 3.4.2025 |
2.4.2025
62 - Za zemný plyn, apríl
Detail faktúry
Číslo | 8641198161 |
---|---|
Číslo interné | 62/2025 |
Predmet | 62 - Za zemný plyn, apríl |
Cena | 419,00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
Dátum doručenia | 2.4.2025 |
Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
Dátum úhrady | 7.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 2.4.2025 |
Poznámka | OÚ, HZ, MŠ + ŠJ |
1.4.2025
61 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20251053 |
---|---|
Číslo interné | 61/2025 |
Predmet | 61 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 12,60 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
Dátum doručenia | 1.4.2025 |
Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
Dátum úhrady | 3.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 1.4.2025 |
1.4.2025
60 - Výmena wifi routerov
Detail faktúry
Číslo | 11250158 |
---|---|
Číslo interné | 60/2025 |
Predmet | 60 - Výmena wifi routerov |
Cena | 115,00 € |
Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
Dodávateľ IČO | 47146192 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
Dátum doručenia | 1.4.2025 |
Dátum splatnosti | 8.4.2025 |
Dátum úhrady | 3.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 1.4.2025 |
1.4.2025
59 - Zber jedlých olejov
Detail faktúry
Číslo | 100313125 |
---|---|
Číslo interné | 59/2025 |
Predmet | 59 - Zber jedlých olejov |
Cena | 14,76 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rastislavova 98, Košice |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
Dátum doručenia | 1.4.2025 |
Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
Dátum úhrady | 3.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 1.4.2025 |
1.4.2025
58 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F250485 |
---|---|
Číslo interné | 58/2025 |
Predmet | 58 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 15,02 € |
Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
Dodávateľ IČO | 36794031 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
Dátum doručenia | 1.4.2025 |
Dátum splatnosti | 7.4.2025 |
Dátum úhrady | 3.4.2025 |
Dátum zverejnenia | 1.4.2025 |
24.3.2025
57 - Tonery do tlačiarne
Detail faktúry
Číslo | 20250053 |
---|---|
Číslo interné | 57/2025 |
Predmet | 57 - Tonery do tlačiarne |
Cena | 22,00 € |
Dodávateľ | RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 19, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 50242997 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 21.3.2025 |
Dátum doručenia | 21.3.2025 |
Dátum splatnosti | 28.3.2025 |
Dátum úhrady | 21.3.2025 |
Spôsob úhrady | VPD č. 93/2025 |
Dátum zverejnenia | 24.3.2025 |